当前位置:学会吧管理资料中心管理表格财务表格存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿» 下载

存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿

  • 名称:存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿
  • 类型:财务表格
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:10-16 12:14:18
  • 下载要求:无需注册
  • 下载次数:6383
  • 语言简体中文
  • 大小:537 KB
  • 推荐度:3 星级
《存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿》下载简介

标签:财务表格大全,财务报表表格,
表3-17索引号:(审计机关名称)存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿――测试记录审计期间_____________项目名称:项目执行单位:序号购货合同编号供货单位名称验收报告入库单和验收报告出库单会计凭证日期货物名称规格数量单价金额核对日期编号核对日期编号核对日期编号核对1234567891011核对栏目填表说明:1.入库前履行了验收手续2验收报告与购货合同内容一致3.购货发票的单价与购货合同一致4.入库单有保管和经手人签字5.存货保管适当有定期盘点制度6.出库单与相关领用单或调拨单内容一致7.出库单、调拨单或领用单有批准人、保管员和经手人签字8.计价适当调拨债务分割处理9.及时进行了会计处理并附有相关原始凭证10.与仓库和业务部门有定期对帐制度11.发票购货额是否正确计入货物采购(器材、存货)账户和应付账款(银行存款、现金)账户(如对检查的内容表示肯定意见在相应的核对栏内打“√”, 名称:存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿,我们己经对存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿进行杀毒,以保证您的安全下载存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿,下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com,存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿的文件大小为537 KB。
Tag:财务表格财务表格大全,财务报表表格管理表格 - 财务表格
上一篇:投资收益预算表
Copyright 学会吧 All Right Reserved.
在线学习社区!--学会吧
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13