对子公司进行内部审计制度
- 名称:对子公司进行内部审计制度
- 类型:经营管理制度
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- 更新时间:07-20 16:52:36
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《对子公司进行内部审计制度》下载简介
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提供企业管理必备宝典《企业内控精细化管理全案》范本《对子公司进行内部审计制度》免费下载模板格式下载后请用MicrosoftOffice打开即可学习参考:对子公司进行内部审计制度制度名称对子公司进行内部审计制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为加强母公司对子公司的财务监督规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠根据相关法律法规、公司章程及公司《内部审计制度》特制定本制度第2条对子公司的内部审计是由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督子公司层次的内部审计工作参照公司《内部审计制度》执行第3条本制度适用于母公司对其控制的所有全资子公司和控股子公司的内部审计工作第2章审计范围及目标第9条母公司对子公司内部审计涉及下列事项1.子公司的财务收支及其有关的经济活动审查其财务资料的真实、合规性及有关经济活动的效率和有效性2.子公司的经营管理和经济效益情况审查其经营, 名称:对子公司进行内部审计制度,我们己经对对子公司进行内部审计制度进行杀毒,以保证您的安全下载对子公司进行内部审计制度,下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com,对子公司进行内部审计制度的文件大小为436 KB。
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