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内部审计督导控制制度

  • 名称:内部审计督导控制制度
  • 类型:会计管理制度
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:07-20 16:58:50
  • 下载要求:无需注册
  • 下载次数:6991
  • 语言简体中文
  • 大小:3.87 MB
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《内部审计督导控制制度》下载简介

标签:会计档案管理制度,财务会计管理制度,
提供企业管理必备宝典《企业内控精细化管理全案》范本《内部审计督导控制制度》免费下载模板格式下载后请用MicrosoftOffice打开即可学习参考:内部审计督导控制制度制度名称内部审计督导控制制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为了规范内部审计的督导工作保证内部审计工作的质量根据《内部审计具体准则》及国家相关法律法规结合公司具体情况特制定本制度第2条本制度所称督导是指公司审计部经理和各审计项目组长对实施审计工作的审计人员所进行的监督与指导第3条本制度适用于公司审计部所有审计人员及其从事的一切内部审计活动第4条审计部经理对督导工作负主要责任审计项目组长负责审计现场的督导工作第5条对于重大或敏感的审计问题审计部经理应直接进行督导审计部经理应采取适当的措施尽可能减少内部审计人员的专业判断风险第6条在督导工作中应遵循重要性、谨慎性和客观性原则1.各级督导人员应根据内部审计人员的知识与技能, 名称:内部审计督导控制制度,我们己经对内部审计督导控制制度进行杀毒,以保证您的安全下载内部审计督导控制制度,下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com,内部审计督导控制制度的文件大小为3.87 MB。
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